送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-20 10:30

抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额  贷:管理费用

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相关问题讨论
抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
你好,做进项税额转出,然后在按照全额抵扣做账就好 借管理费用-办公费18.41  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出18.41
2021-03-25 16:11:18
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