老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的 付款时: 借,应付账款 贷,银行存款 拿到发票时 借管理费用 贷应付账款 我想要转到减免税额里 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗
彪壮的睫毛膏
于2020-04-08 08:38 发布 965次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-08 08:39
你好,如果是取得发票的当月进行减免,是不需要再将管理费用转入本年利润的,因管理费用一增一减已经抵消
相关问题讨论

您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好,也要结转到未交增值税
2021-01-09 13:43:41

你好,不是,你做第一步的当月,就可以做这个分录了:借应交税费(减免税额) 借管理费用(红字)
2018-08-22 15:16:31

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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