送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-07 20:56

您好
借:管理费用-工资
借:在建工程(固定资产)
贷:应付职工薪酬-工资

陈诗艳 追问

2020-04-07 20:58

好的谢谢

bamboo老师 解答

2020-04-07 20:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
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