送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-07 16:55

您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款等

孝顺的路人 追问

2020-04-07 17:13

老师:只有抵扣联未发票联住宿票可以这样做吗?借:管理费用一差旅费260    应交税费一应交增值税一进项15.6   贷:其他应付款   275.6

bamboo老师 解答

2020-04-07 17:15

那您发票联呢?暂时没有取得么

孝顺的路人 追问

2020-04-07 17:19

暂时未拿来核销

bamboo老师 解答

2020-04-07 17:29

那可以先这样写分录 等发票联到了附在凭证后就好了

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相关问题讨论
发票联放在凭证后面,抵扣联是每个月的抵扣联装订保存的
2018-09-14 11:52:09
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2020-04-07 16:55:21
 你好;    你们是融资购买设备  是吗 ;    
2022-09-08 15:37:44
您好 同一份发票的抵扣联跟发票联只做一份分录 借:成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 发票联做凭证附件 抵扣联可以单独装订成册保管
2019-08-28 09:31:36
借:财务费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2018-09-14 11:42:12
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