送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-10 15:25

需要先入账,借xx  进项税额 贷xx

? zby 追问

2019-12-10 15:35

发票还没报销

maize老师 解答

2019-12-10 15:36

没有那就做贷其他应付款就可以

? zby 追问

2019-12-10 15:36

发票还在走报销手续,月底抵扣联先认证了

? zby 追问

2019-12-10 15:37

借 应交税费-增值税进项 贷 其他应付款

? zby 追问

2019-12-10 15:38

下月收到发票的账务分录怎么做呢

maize老师 解答

2019-12-10 15:42

不是,你这样不含税那个跨年啊,也不能直接做费用啊,借xx 费用 进项税额 贷其他应付款 ,报销付款那就做借其他应付款 贷银行就可以

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相关问题讨论
一正一负就可以了! 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 然后再做一笔正数
2019-12-12 09:09:14
需要先入账,借xx 进项税额 贷xx
2019-12-10 15:25:06
 你好;    你们是融资购买设备  是吗 ;    
2022-09-08 15:37:44
发票联放在凭证后面,抵扣联是每个月的抵扣联装订保存的
2018-09-14 11:52:09
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2020-04-07 16:55:21
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