送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-10 15:25

需要先入账,借xx  进项税额 贷xx

? zby 追问

2019-12-10 15:35

发票还没报销

maize老师 解答

2019-12-10 15:36

没有那就做贷其他应付款就可以

? zby 追问

2019-12-10 15:36

发票还在走报销手续,月底抵扣联先认证了

? zby 追问

2019-12-10 15:37

借 应交税费-增值税进项 贷 其他应付款

? zby 追问

2019-12-10 15:38

下月收到发票的账务分录怎么做呢

maize老师 解答

2019-12-10 15:42

不是,你这样不含税那个跨年啊,也不能直接做费用啊,借xx 费用 进项税额 贷其他应付款 ,报销付款那就做借其他应付款 贷银行就可以

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相关问题讨论
签订的是融资回租合同
2022-09-08 15:39:03
你好,是的,是这样的
2022-09-20 19:43:48
你好 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-03-06 17:07:36
请问老师,可以抵扣的金额是最后面的价税合计金额吗?还是发票上面的不含税金额
2019-03-24 21:46:01
你好,具体去年分录怎么入的
2022-03-30 10:30:01
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