老师好,我单位2025年个体户小规模,开具发票,没有成 问
您好,没有,就不用做的 答
老师好,以前年度损益调整是损益类科目一般只放在 问
借方表示成本费用,贷方表示调整的是收入收益 答
怎么看暂估成本跟发票来的没有差异 问
你好,正在回复题目 答
国补4000元的电脑按照一年折旧是多少 问
同学,你好 电脑一般折旧3年 答
老师,请问一下公司购买矿泉水是计入办公费还是福 问
同学,你好 这个计入办公费 答

请问老师,我们公司是筹建工厂期间,发包给其他公司承包建筑厂房,前期预付工程款时计入“预付账款”科目,现在厂房工程未完工,且公司未有收入,对方公司先开具了部分专票给我方公司,会计分录是否是这样列:借:在建工程-开办费,应交税金-进项税额,贷方:预付账款-工程款部分?
答: 是的,你的分录是正确的。
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
答: 你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
帮理理吧。公司购买固定资产50w(含税)9月预付款3w 分录:借:预付账款3,贷:银行存款:3预付款5w 借:预付账款5,贷:银行存款 510月收到发票 10w,借:在建工程8.55 应交税费-应交增值税-进项税额1.45,贷:预付账款10月付款 20w, 借:预付账款 20. 银行存款20收到发票10w 借:在建工程8.55 应交税费-应交增值税-进项税额1.45,贷:预付账款10月结转固定资产 借:固定资产50 在建工程17.1 预付账款32.911月付款10w 借:预
答: 等一会儿,看一下了回复给你。在另一个页面处理









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木子鱼 追问
2020-04-06 14:43
玲老师 解答
2020-04-06 14:53
木子鱼 追问
2020-04-06 14:55
玲老师 解答
2020-04-06 14:56