送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-03 16:54

原来收到发票时分录 是怎样做的

孝顺的路人 追问

2020-04-03 17:08

应该是直接做费用,价税未分开?

玲老师 解答

2020-04-03 17:11

借应交税费应交增值税,进项税额贷管理费用等

孝顺的路人 追问

2020-04-03 17:16

老师这个是12月的票,跨年了入哪个科目

玲老师 解答

2020-04-03 17:20

你12月不正常计费用了吗?现在如果金额小,就按我给你写的这个分录,金额大,把管理费用换成以前年度损益调整这个科目

孝顺的路人 追问

2020-04-03 17:23

好的谢谢您

玲老师 解答

2020-04-03 17:26

不客气,祝工作学习愉快

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相关问题讨论
原来收到发票时分录 是怎样做的
2020-04-03 16:54:59
你好!你借库存商品 10元,贷现金9元,营业外收入1
2018-03-21 14:39:48
你好,具体是什么内容的发票,之前收到发票你怎么做的帐
2020-03-19 14:48:00
你好,借,应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2024-01-12 08:19:01
你好,在你做这么购进发票时就已经把税分到进项税额了,所以抵扣时不做会计分录。认证后的发票做,借:原材料等 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2016-11-22 15:18:58
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