- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-23 11:33
你好 你可以具体说下业务是什么 11月分录怎么做的
相关问题讨论
原来收到发票时分录 是怎样做的
2020-04-03 16:54:59
你好!你借库存商品 10元,贷现金9元,营业外收入1
2018-03-21 14:39:48
你好,借,应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2024-01-12 08:19:01
你好,在你做这么购进发票时就已经把税分到进项税额了,所以抵扣时不做会计分录。认证后的发票做,借:原材料等 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2016-11-22 15:18:58
你好这个你之前税额抵扣吗,这个抵扣做借xx费用 或者是xx 贷进项税额转出
2021-06-05 09:02:00
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