老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

借银行存款 贷应收账款多收钱了,如何转其他应收款
答: 你好,不用的,你们退回去就可以的。
承兑转给对方,对方直接全额轩给我方,没有业务往来,账务怎么处理处理,可以应收账款转其他应收款,然后银行存款收回可以吗? 老师从税务角度来讲,怎么处理最好?
答: 从哪个角度讲都不合适这么做 因为承兑汇票是建立在真实贸易背景基础上的债权凭证
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
总公司贷分公司收货款:借:银行存款 贷 应收账款*** 借:应收账款**** 贷:其他应收款-往来 分公司:借:银行存款 贷:其他应收款-往来 实际是分公司开的发票、分公司的业务,总公司收的货款 分公司和总公司走往来,分公司不显示应收账款的减少,只显示往来账户的减少,这个合适吗
答: 你好,收到款项计入其他应付款核算的
账务历史遗留问题:1、银行存款:账与实不符 相差280万 账上多2、其他应收款: 挂着480多万不明原因的其他应收账款应该怎么处理呢?
2018年有笔账记错了,借方:银行存款,贷方:其他应收款,这笔分录应该是借:银行存款,贷方:应收账款,今年19年发现这笔分录做错了,该怎么调????
听你初级课,欠款100万,计提坏账30万,后面收回了70万,老师的分录是:借:银行存款,贷:其他应收款,为什么是其他应收款不是应收账款?









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