送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-02 14:36

你好,冲销多计提
借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整

X 追问

2020-04-02 15:31

需要结转嘛,分录怎么做

邹老师 解答

2020-04-02 15:34

你好,需要结转的
借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润

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相关问题讨论
您好!请问您说的第一题是题3吗?若是,稍后将列出分录
2021-07-02 07:45:34
你好 借管理费用 销售费用等 贷应付职工薪酬
2020-05-14 14:15:30
您好 借:主营业务成本 存货跌价准备 贷:库存商品
2019-12-05 14:23:23
支付员工工资:时扣社保钱 下月交 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-11-30 16:50:54
你好,你之前计提所做的分录是?
2019-10-15 18:07:43
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