- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-17 11:02
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
相关问题讨论
您好!请问您说的第一题是题3吗?若是,稍后将列出分录
2021-07-02 07:45:34
你好
借管理费用
销售费用等
贷应付职工薪酬
2020-05-14 14:15:30
您好
借:主营业务成本
存货跌价准备
贷:库存商品
2019-12-05 14:23:23
支付员工工资:时扣社保钱 下月交
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
2019-11-30 16:50:54
你好,你之前计提所做的分录是?
2019-10-15 18:07:43
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