老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

公司收项目经理的交到账上的税款,借银行存款5万,贷其他应付款_项目经理5万。计提相关税费,借税金及附加应2万,贷应交税费_应交印花税2万,缴纳时借应交税费_应交印花税,贷银行存款。退回多收的税款,借其他应收款_项目经理3万,贷银行存款3万。这时公司账上其他应付款项目经理的还有2万余额,我该怎么冲这两万呢?
答: 这以后项目的工程款还有需要给他吗
单纯看一下这两张报表存在哪些问题呢?能看出来的就是应交税费是负数这个合理么?还是说存在负数是因为没有事先计提造成的呢?其他应收款也是负数这个是不是也不正常?其他应付款挂了几百万是不是也要清账呢?另外就是利润表 税金及附加那些地方都没有数据是不是也不合理?
答: 1、应交税费负数是正常的,说明有进项留抵 2、其他应收款出现负数,应该分析填列,贷方余额填到其他应付款 3、应收应付如果余额是正确的,暂时挂账没有问题 4、税金等应该通过税金及附加科目核算,利润表税金及附加没有数据,说明税金核算科目不对 5、年初未分配利润亏损110万多,本来利润亏损145万多,年末未分配利润亏损144万多,不是太合理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有两个公司A和B,A公司帮B公司付了材料款,但是要向B公司收回来,分录可以这样做不?A公司:借:其他应收款-B公司 贷:库存现金, B公司:借:材料采购 应交税金-进项税 贷:其他应付款- A公司,等还款的时候,其他应收款和其他应付款再对冲,这样做好不好
答: 你好,可以这样处理 但是最好不要这样代付,容易引起税局注意


霸气的流沙 追问
2020-04-02 12:02
霸气的流沙 追问
2020-04-02 12:06
暖暖老师 解答
2020-04-02 12:07