老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

你好老师,我刚接手的一个公司,A客户被建了两个科目,预收账款贷方余额55000元,应收账款余额56000元,我现在调整,借预收账款—A客户,55000,贷应收账款—A客户55000,剩余的就是A客户的应收账款,可以这样调整吗?
答: 你好,建议先查账看一下预收的款项性质,如果确实为货款,你这样调整没问题的。如果款项性质不相同,根据你公司核算要求,决定是否合并。
老师给我看看应收账款=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额 这个在贷方怎么填
答: 你好,这个在贷方怎么填 你是指应收账款明细,预收账款明细都是在贷方余额的意思?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应收账款月末余额在贷方,能调科目:借应收账款贷预收账款?
答: 你好,可以这样调整的,但是必须是针对同一个企业。
老师好,我们公司成立三年左右的时间,预收账款与应收账款分科目挂账,挂账金额都有点大了,现在想把两个科目合并使用,只用应收账款,这样写一个调账说明,可不可以合并两个科目呢?
,老师,我们公司没有设置预收账款的科目,但是月末的资产负责表里面预收账款却有金额,这个金额刚好是应收账款里面包含的,怎么才能剔除出来?
请问老师,我单位是新公司,最近开有收入,多数都是先进钱或者一部分预付款,有的是当月进钱当月开票,那我是都用预收账款的科目好,还是当月开票的用应收账款核算






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阳光 追问
2020-04-02 09:51
阳光 追问
2020-04-02 09:52
晓宇老师 解答
2020-04-02 09:58