送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-11 18:18

你好;   建议你走应收账款。 用一个科目就行了。 避免到时对账不好处理的  

怕孤独的蚂蚁 追问

2022-04-11 18:21

没有开票的收入先不要做账等开票了再做吗

meizi老师 解答

2022-04-11 18:24

 你好 ;        先做无票收入报税的; 不是等着开票在做账报税的;这样会延迟报税的  

怕孤独的蚂蚁 追问

2022-04-11 18:30

那我放到预收账款开票了再确认收入可以吗

meizi老师 解答

2022-04-11 18:32

你好;    不是等着开票哈 ;是符合收入了及时去做账报税的  

怕孤独的蚂蚁 追问

2022-04-11 18:55

那老师收到的预付款呢,业务并没有完成

meizi老师 解答

2022-04-11 19:01

 你好 ;      那就挂着就行了。 后面去做收入开票报税即可  

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相关问题讨论
你好,建议先查账看一下预收的款项性质,如果确实为货款,你这样调整没问题的。如果款项性质不相同,根据你公司核算要求,决定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
你好,这个在贷方怎么填 你是指应收账款明细,预收账款明细都是在贷方余额的意思?
2021-04-09 18:37:34
预收账款贷方就是看应收明细的贷方和预收明细的贷方余额。
2021-04-09 17:46:53
你好,可以这样调整的,但是必须是针对同一个企业。
2019-09-24 15:33:22
你好 可以的 按 应收账款来做就行
2019-05-14 11:22:41
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