送心意

舟舟老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-01 17:44

请您稍等一下,我来看一下题目

大胆的灰狼 追问

2020-04-01 17:45

好的,谢谢您

大胆的灰狼 追问

2020-04-01 18:08

老师,还在吗

舟舟老师 解答

2020-04-01 18:08

在呢,刚下班,稍微等会

大胆的灰狼 追问

2020-04-01 18:09

好,我只是怕老师忘记啦,哈哈

舟舟老师 解答

2020-04-01 18:46

更新部分账面原价25,折旧=240*25/500=12
处置该部分分录
借:固定资产清理13
       累计折旧12
贷:固定资产25
借:营业外支出13
贷:固定资产清理13

舟舟老师 解答

2020-04-01 18:52

剩余固定资产原价=500-25=475
累计折旧=240-12=228
更新分录
借:在建工程247
累计折旧228
贷:固定资产475
借:在建工程50
贷:原材料50
借:在建工程19
贷:应付职工薪酬19
借:在建工程51
贷:工程物资51
借:固定资产
在建工程=247+50+19+51=367
借:固定资产367
贷:在建工程367

舟舟老师 解答

2020-04-01 18:54

10月份开始计提折旧
年折旧额=(367-17)/10=35
当年折旧=35/12*3=8.75

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你好 采购原材料时,一般与认证是同步的 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 领用原材料 借;工程施工 ——合同成本 贷;原材料 结转增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-04-28 15:42:14
请您稍等一下,我来看一下题目
2020-04-01 17:44:20
你好需要计算做好了给你
2021-11-06 20:14:57
(1)改造之前 先要把固定资产及对应累计折旧转入在建工程 (2)领用原材料50万元,发生人工费用19万元,领用工程物资51万元 借:在建工程 贷:原材料/应付职工薪酬/工程物资 (3)替换物件,需要提供新部件及被替换部件的价值才能提供账务处理哦
2019-04-25 18:55:10
你好!这个是不用转出的。
2017-07-07 14:59:08
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