老师问您一下 4月季报 我们公司有30多万的成本没有入账 发票没有收到,款已经付了,导致所得税要交6w多。 怎么处理? 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 预收账款 已经开具了发票 本期未收到款也不确认收入这么填可以嘛
隔壁王老二
于2020-04-01 16:51 发布 581次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-01 17:04
你好,在所得税汇算之前能收到发票可以抵所得税
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您好
请问是小规模纳税人么
2019-07-10 18:24:13

你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38

你好,你这个是什么业务的
开了发票吗
2019-11-26 22:59:57

你好,没有开发票的可以
2021-07-10 07:05:28

你好,第一个分录和第二个分录,这个没有问题,第三个分录这个不对,应该是借应交税费,应交增值税进项贷,应交税费待认证。
2021-12-24 11:13:51
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隔壁王老二 追问
2020-04-01 17:53
庄老师 解答
2020-04-01 17:59