老师,请问下医药公司怎样跟供应商对账?

宛童
于2020-04-01 11:17 发布 3881次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-01 11:25
如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做;
如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账.
对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额
如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了
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如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做;
如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账.
对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额
如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了
2020-04-01 11:25:08
您好
应该供应商开具负数发票
2021-04-09 16:03:45
后面给我们的票是新的这家的,可以的
2019-12-18 11:38:05
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index
这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
2019-12-31 17:41:22
你好,要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
2020-05-31 11:17:38
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