假设有一个客户,发货对账什么的都是我们公司操作,但是开票是要求我们的供应商开,这样可以操作么?
务实的小蚂蚁
于2019-04-15 14:13 发布 899次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58

同学你好
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账
2022-10-17 09:26:43

您好,这没有具体的规定,你们根据实际需要定对账的时间,一般是付款之前核对
2020-07-26 21:05:28

对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
2019-09-30 10:11:57

你好,主要是核对余额是否一致,不一致的查明是什么原因造成的
2017-09-12 15:13:28
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