送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-06 13:09

这个是以前年度的吗

°晓ぁ糖*~糖う 追问

2019-12-06 13:10

本年度

朴老师 解答

2019-12-06 13:14

库存可以对上吗?本年度的怎么还对不上呢

°晓ぁ糖*~糖う 追问

2019-12-06 13:17

库存乱,不知道,我是刚接手,所以也弄不清楚之前是怎么做的,不去查之前,只要调平就好

朴老师 解答

2019-12-06 13:20

那你这个没法调的,你私户收钱不做在外帐上就可以了

°晓ぁ糖*~糖う 追问

2019-12-06 13:22

不能通过以前年度损益调整科目?不调,这是要付钱的呀,到时候银行又对不上哦

朴老师 解答

2019-12-06 13:27

以前年度损益调整是用在以前年度的账上,你这是今年的

°晓ぁ糖*~糖う 追问

2019-12-06 13:31

那怎么办,这个账还得继续哦,不然银行余额没法对上

朴老师 解答

2019-12-06 13:32

外账不能做,只能做内账,内帐按照实际业务处理就可以

°晓ぁ糖*~糖う 追问

2019-12-06 13:40

内账,外账不用管,怎么做账户处理?

朴老师 解答

2019-12-06 13:44

你这个只能按照收的钱来做,借银行贷收入,然后结转成本借成本贷库存

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相关问题讨论
这个是以前年度的吗
2019-12-06 13:09:19
你好,可以这么做的。
2021-09-06 09:38:32
不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58
你好,要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
2020-05-31 11:17:38
同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账
2022-10-17 09:26:43
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