老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

我们公司与某公司签订招投标采购合同,合同上有5-6项,支付总价的30%剩下70%分8个季度支付,开票方要按照合同合同上采购5-6项目,开票吗?还是开通讯服务费笼统的名称也可以?需要叫对方重开发票吗?
答: 你好,需要按合同项目开票,如果与合同项目内容不符,需要退回重新开票
公司上个月收到其他公司开出的劳务费发票,7月已认证抵扣,8月公司开会决定要换成服务费,要那家公司重开发票,那原来的两张发票如何处理?账务上又该如何处理?
答: 可是我们是购货方且发票已经认证抵扣,该如何处理?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月专项发票,本月红冲,重开,摘要这样写对吗?1、发票红冲后摘要写:红冲2020.6.30记54号凭证:XXX服务费2、发票重开后摘要写:XXX服务费收入还是写更正2020.6.30记54号凭证:XXX服务费收入?以上摘要对吗?
答: 老师,4月份的时候科目记错了,应付帐款记成预付帐款 5月份进行订正,预付帐款转到应付帐款里,现在发现又错了,应付帐款科目没错了,但是下面的核算项目错了(其他与技术里面都有这家公司,把其他登记到技术里面了) 现在要怎么更正呀~ 先红冲4月份的凭证,在红5月份的凭证,在重新做一个正确的吗?
客人在店里购物1000元,开发票1000元,但银行流水的金额是已扣除服务费的金额994元,请问这样是属于虚开发票吗?应怎样处
我们网上(电商平台)销售配件,平台收取我们服务费,给我们开发票,这点理解,但是我们也给他们开服务费发票,互相对开具发票,然后通过款项银行走,这个关系不明白为什么要这样做?有什么好处?
老师你好,给企业提供代开发票服务,这一类的服务收款开票内容可以开什么?开票内容:现代服务费*代开发票服务费,是否可以 现代服务*代开发票服务费




粤公网安备 44030502000945号



立红老师 解答
2020-03-31 12:45
立红老师 解答
2020-03-31 12:53
立红老师 解答
2020-03-31 13:48
机灵的西牛 追问
2020-03-31 12:39
机灵的西牛 追问
2020-03-31 12:40
机灵的西牛 追问
2020-03-31 12:41
机灵的西牛 追问
2020-03-31 12:47
机灵的西牛 追问
2020-03-31 12:47
机灵的西牛 追问
2020-03-31 13:47