送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-31 09:36

您好,同学,一般是计入预付账款
借:预付账款
贷:银行存款

长风包子 追问

2020-03-31 09:38

不是,是对方到我们公司充值。但是没有交钱,要月底按实际用量收钱

晓宇老师 解答

2020-03-31 09:51

同学,老师没有明白您的意思,如果是对方到您公司充值,应该是预收账款,为什么对方没有交钱呢?不交钱如何充值?

长风包子 追问

2020-03-31 09:57

因为对方是工业用户,整个工业用气都是月底抄表结算。

晓宇老师 解答

2020-03-31 10:13

您可以在对方充值时计入预收账款,实际结算是冲减预收账款科目。

上传图片  
相关问题讨论
您好,同学,一般是计入预付账款 借:预付账款 贷:银行存款
2020-03-31 09:36:39
同学你好 很高兴为你解答 签订协议的话 可以把往来转给老板 因为钱已经转到员工那里了
2021-12-06 17:47:01
工资正常计提 发工资时扣借款, 借应付职工薪酬贷 其他应收款 银行
2020-04-25 10:55:26
您好!不行。公司还是要收到钱才合理。
2017-03-07 16:35:19
这个的话 要调整下 其他应收款 贷方 转入其他应付款贷方 400万元 其他应付款借方 转入其他应收款借方 100万元 同一个公司 抵消 最后是其他应付款 300万元的
2020-07-09 09:36:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...