老师,您好 计提年终奖 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 月末是不是管理费用结转到本年利润就行了? 应付职工薪酬期末有余额,是正常的,不需要再做其他分录?
不完美的任性
于2020-03-30 19:47 发布 520次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-30 19:48
你好,是的,应付职工薪酬在发入奖金时再做分录,是可以有余额的。
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

借本年利润 贷管理费用
2018-11-08 16:01:35

你好,勉强可以,但是可以直接借管理费用红字,借研发支出蓝字。不涉及应付职工薪酬,只因为说勉强,是因为研发支出是有时间的,不能是12月一个月。
2019-01-08 20:00:01

你下次再计提的时候少计提0.
01就可以
2019-12-26 18:10:24

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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不完美的任性 追问
2020-03-30 19:49
立红老师 解答
2020-03-30 19:50