老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

上月已申报未开票收入:借-应收账款abcd四公司共60万,贷-主营收入53.1万贷-增值税6.9万本月产值100万,票开80万其中为上月补开30万一、问报税时:报开票80万未开票20万?这样对吗二、这个月账分录该怎么写?要先充红上月那个么充红金额写-30万?补开30万,然后做分录已开票50万+未开票50万?与报税时申报的就同了?分录分录,请老师详解指教具体怎么做,先谢谢了。
答: 1.对的 2.红冲无票收入30万 然后做开发票的80万 做无票收入20万 也就是无票收入-10 开票80
上月已申报未开票收入:借-应收账款abcd四公司共60万,贷-主营收入53.1万贷-增值税6.9万本月产值100万,票开80万其中为上月补开30万一、问报税时:报开票80万未开票20万?这样对吗二、这个月账分录该怎么写?要先充红上月那个么充红金额写-30万?补开30万,然后做分录已开票50万+未开票50万?与报税时申报的就同了?分录分录,请大师详解指教具体怎么写,谢谢
答: 你好,1.未开票那要减掉你上个月已经报了的那30 2.那30不用另外做分录了,你做你这个月的100万收入就行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年的应收账款少记了6块钱应该怎么调整呢?就在增值税(销)那边少记了6块钱 应收就少记了6块钱,怎么做分录?
答: 借;应收账款 贷;应交税费(销项税额)6 你好,补做这个分录就是了


春雨 追问
2020-03-28 17:46
小云老师 解答
2020-03-28 17:49