报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师,公司2018年12月向法人借款100万,账务处理是借银行存款,贷其他应付款。现在2019年12月借款到期,重新签了延期的借款合同,账务上需要怎么处理呢?
答: 等于借款没有还,不用再做新的分录,你好
筹建期,在没有基本户的情况下,股东把钱转给采购部负责人私卡,然后采购部私卡去买材料,支付工资,账务处理借:原材料贷:其他应付款-采购部等注册基本户,在转给采购部借:其他应付款-采购部贷:银行存款,要做外账,怕税务过不去
答: 你好,这样做可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
答: 你好; 合作研发; 最终 研发成果是你公司的吗









粤公网安备 44030502000945号



玫瑰 追问
2020-03-27 18:00
玫瑰 追问
2020-03-27 18:02
meizi老师 解答
2020-03-27 18:05