老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师:合伙人转3w到律师事务所账上,也没合同暂时又不开票,账务处理可以当股东借款吗?借:银行存款30000 贷:其他应付款 30000
答: 你好! 可以的,你的理解很对
老师,公司2018年12月向法人借款100万,账务处理是借银行存款,贷其他应付款。现在2019年12月借款到期,重新签了延期的借款合同,账务上需要怎么处理呢?
答: 等于借款没有还,不用再做新的分录,你好
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,9月我单位向总公司预借了服务费20万(收到:借银行存款一20万货其他应付款-20万)今年一月我单位跟总公司结帐27万,总公司扣除了借款20万,剩余7万付给我们,同时我们也开具了270,000的发票这帐要怎么做?能详细的账务处理告诉我一下吗?
答: 你好 借款 1. 借银行存款20万 贷其他应付款-20万 2. 借应收账款 27万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 冲抵 借银行存款7万 其他应付款20万 贷应收账款 27万
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
老师好,股东个人借款给公司,账务处理如下,借:银行存款 贷:其他应付款-股东 ,然后还款时相反分录,请问这样账务处理算完结了吗?往来借款还涉及别的什么事项?有没有税务风险?
单位账户收到社保局打来的员工生育津贴,账务处理对不对。收到钱时 借:银行存款 贷:其他应付款-生育津贴 给员工转账时:借:其他应付款 贷:银行存款
公司能否替其他朋友公司从第三方借款?那账务处理时能否这样:收到款项时:借:银行存款,贷:其他应付款-朋友公司;付款:借:其他应付款-朋友公司 贷:银行存款 这样可以吗?还是必须通过我们公司还款?

