送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-27 12:16

你好   你期初建账后是无法修改的

玉玉 追问

2020-03-27 12:17

那怎么办

玉玉 追问

2020-03-27 12:17

应收账款不欠款,借方有余额怎么处理

meizi老师 解答

2020-03-27 12:19

你好 你们核对往来账 最好跟对方确定 然后你补做分录 借银行存款贷应收账款

玉玉 追问

2020-03-27 12:19

那银行账不就对不上了

meizi老师 解答

2020-03-27 12:21

你好  你既然款都收到了  你银行账肯定多钱的       你要去看之前的钱怎么做分录的

玉玉 追问

2020-03-27 12:26

今年的账每笔都对,今年刚上的系统,期初不对

玉玉 追问

2020-03-27 12:26

有没有快捷的办法调平?

meizi老师 解答

2020-03-27 12:31

你好  你去检查你的银行账 之前收到钱是怎么挂的科目 你才好去调整

玉玉 追问

2020-03-27 12:32

好的,明白了,谢谢

meizi老师 解答

2020-03-27 12:35

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
借应收账款贷主营业务收入,销项
2019-11-28 11:54:43
你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。
2019-10-30 17:00:01
您好,您需要具体外币金额对不对,不能只看是借方还是贷方余额
2019-10-22 20:44:41
你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了
2019-04-24 09:18:53
你好,是什么原因形成的?是有大额的预收账款吗?
2018-11-09 10:14:45
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