我们以前没提过坏账,我从4月开始按应收的一定比例提坏账,然后是每个月末都要按应收账款的余额调整坏账余额,还是到年末再跟据应收账款的余额调整坏账余额?

静谧之音
于2019-04-24 09:05 发布 938次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-04-24 09:18
你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了
相关问题讨论
这个不需要调整,就这样挂着
2022-04-13 09:39:07
你好,你可以做这个调整分录
借;应收账款 贷;预收账款
填写在报表的预收账款栏次
2018-09-01 10:14:22
借应收账款贷主营业务收入,销项
2019-11-28 11:54:43
你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。
2019-10-30 17:00:01
您好,您需要具体外币金额对不对,不能只看是借方还是贷方余额
2019-10-22 20:44:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



静谧之音 追问
2019-04-24 09:32
玲老师 解答
2019-04-24 09:49
静谧之音 追问
2019-04-24 09:57
静谧之音 追问
2019-04-24 09:59
玲老师 解答
2019-04-24 10:07
静谧之音 追问
2019-04-24 10:12
玲老师 解答
2019-04-24 10:34
静谧之音 追问
2019-04-24 10:36
玲老师 解答
2019-04-24 10:38
静谧之音 追问
2019-04-24 14:00
玲老师 解答
2019-04-24 14:16