我们以前没提过坏账,我从4月开始按应收的一定比例提坏账,然后是每个月末都要按应收账款的余额调整坏账余额,还是到年末再跟据应收账款的余额调整坏账余额?
静谧之音
于2019-04-24 09:05 发布 924次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-04-24 09:18
你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了
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这个不需要调整,就这样挂着
2022-04-13 09:39:07

你好,你可以做这个调整分录
借;应收账款 贷;预收账款
填写在报表的预收账款栏次
2018-09-01 10:14:22

您好
请问是对方多支付了9.9么
2019-10-30 16:54:39

首先要查明差异的原因,再分具体情况分别处理
2019-06-14 14:25:10

你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的
2022-01-12 19:43:27
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