老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

#提问#老师之前会计,销售未做收入,但是公户收到的款。当时贷:应收账款_**。现在一直贷方有余额,怎么调整?
答: 借应收账款贷主营业务收入,销项
老师好,请问一下,应收账款贷方,借方都有余额,怎么调整
答: 你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们以前没提过坏账,我从4月开始按应收的一定比例提坏账,然后是每个月末都要按应收账款的余额调整坏账余额,还是到年末再跟据应收账款的余额调整坏账余额?
答: 你好 你期末按应收的一定比例计提 未坏账 就是在原来坏账余额的基础上再计提 的 不用再特意来调整 比如你上期坏账贷方余额是5 本期坏账贷方余额应是15 这样你就在本期再补提10就好了





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簿荷梨子 追问
2017-06-28 16:26
宋生老师 解答
2017-06-28 16:28