送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-30 17:00

你好同学。如果是按照客户名称设置的应收账款,应该按照单独的应收账款贷方客户,调整到预收账款里。

结实的香烟 追问

2019-10-30 17:06

不是预收,是多交

窦老师 解答

2019-10-30 17:09

你好同学,如果是客户多付的款,确定以后不会再要回去的话,直接做营业外收入即可。

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您好!你是要冲减掉吗? 借营业外支出 贷应收账款
2017-06-28 16:25:37
这个不需要调整,就这样挂着
2022-04-13 09:39:07
你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的
2022-01-12 19:43:27
您好,应付的负数是和预付对着了呀
2023-06-27 14:45:54
你好,是什么愿意导致需要把 应收账款  合并到  应付账款呢? 
2023-10-08 13:13:00
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