一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


不好意思有两个问题,1、我先问下1月发生的业务,现在3月开发票,但是现在国家政策调成1%的税率,我应该开1%还是3%呢,2、如果对方发票单价开高了,我能不能只按实际单价做账呢
答: 你好 1、我先问下1月发生的业务,现在3月开发票,但是现在国家政策调成1%的税率,我应该开1%还是3%呢,——是按3%开票的 2、如果对方发票单价开高了,我能不能只按实际单价做账呢——是说发票数和付款数不一样么
19年的业务,20年才开发票,应该怎么做账
答: 19年当时发生业务的时候,没有做相应的账务处理,现在20年应该怎么去处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,我们给对方公司开发票金额14万,税率3%,当时跟对方签订合同约定开的发票不足11%扣足11%的税率,但实际到账金额是129910,这个我有点捋不清楚。还有就是没有到账的这部分金额我应该怎么做账呢?
答: 这部分款已经收不回来了,计提坏账处理吧






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健忘的铃铛 追问
2020-03-27 12:03
立红老师 解答
2020-03-27 12:26
健忘的铃铛 追问
2020-03-27 12:28
立红老师 解答
2020-03-27 12:34
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2020-03-27 12:47
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2020-03-27 12:56
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2020-03-27 12:58
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2020-03-27 13:00
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2020-03-27 13:03
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2020-03-27 13:08