送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-24 16:10

你好,录月发也要计提 
计提 是借成本费用  发时借应付职工薪酬

简单就好 追问

2020-03-24 16:11

我做的是内部账,

玲老师 解答

2020-03-24 16:20

你好,内账最好也是计提 一下  这样才能分配成本费用

简单就好 追问

2020-03-24 16:23

你好老师,不计提,直接借制造费用工资,不是也分配成本费用了吗

玲老师 解答

2020-03-24 16:31

那你贷方科目咋写  直接写现金吗?

简单就好 追问

2020-03-24 16:43

这个有什么关系吗,也是银行存款啊老师

玲老师 解答

2020-03-24 16:52

那你就体现不出来是为职工支付了多少工资,因为你没有通过应付职工薪酬这个科目

简单就好 追问

2020-03-24 17:04

老师你好,那个制造费用_工资,不能体现出来吗

玲老师 解答

2020-03-24 17:10

如果你每次都按明细科目去统计也可以,那你就需要把成本费用的明细科目工资都统计一下,然后才能统计出来工资的总数,

简单就好 追问

2020-03-24 17:14

我明白怎么回事了玲老师,谢谢您耐心解答

玲老师 解答

2020-03-24 17:17

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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