- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-09 16:42
前期已经给分包商工程款了,当时是没有开发票,分录是:借:应付账款-某某,贷:银行存款;现在他们在异地以公司名义开了地税发票,我要做成本,借:原材料 贷:应付账款-某某;同事借工程施工-材料 贷:原材料;如果是人工费是否应该这样做:借工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬同时借:应付职工薪酬 贷:应付账款-某某 对么谢谢
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2017-08-07 15:15:04

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

这个费用是贷方的,
2020-04-16 19:30:32

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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