老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,现在社保和医保都是当月申报当月扣款,我不计提单位部分社保和医保行吗?缴费时单位部分借:管理费一社保,管理费一医保;个人部分借其他应收款一社保,其他收款一医保;贷:银行存款
答: 同学你好 都是要计提的
请问12月的报销凭证,款实际是2020年1月付的,帐是做在12月的,借:管理费,贷:其他应收款,那么1月份根据银行明细,我是应该先冲销12月的凭证,再做借管理费,贷银行存款,还是直接做借其他应收款,贷银行存款
答: 直接做借其他应收款,贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我家有一个停薪留职的员工,他现在只缴纳养老保险,我家会计要这么记,您看一下这么记对吗,有什么风险借:管理费-劳务费 贷:其他应收款-代扣缴社保费-养老保险 借:其他应收款-代扣缴社保费-养老保险 贷:银行存款
答: 你好 怎么是走的劳务费 这个不是缴纳养老保险吗 。你要走 应付职工薪酬科目去挂的 。


huan0617 追问
2020-03-23 15:57
轶尘老师 解答
2020-03-23 16:15