送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-23 11:11

你好   自己员工是做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款

A会计学堂金牌答疑-李蓉老师 追问

2020-03-23 11:14

请客户呢?

meizi老师 解答

2020-03-23 11:15

你好  借:管理费用—业务招待费

A会计学堂金牌答疑-李蓉老师 追问

2020-03-23 11:16

好,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-23 11:16

不客气 帮到你就好 为了销售发生的  借销售费用-业务招待费贷银行存款 。 看情况 做哈

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好 自己员工是做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-03-23 11:11:00
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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