送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-20 09:50

你好  那你19年只是做了预付 没有做到12月费用里面去吗

追问

2020-03-20 10:16

当时没有看到发票

meizi老师 解答

2020-03-20 10:22

你好 那你就做借以前年度损益调整贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好 那你19年只是做了预付 没有做到12月费用里面去吗
2020-03-20 09:50:44
你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
2022-07-21 10:27:15
前期账务处理正确做法(代收代付) 预付电费:借:预付账款 - 电费,贷:银行存款。 代收客户电费:借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款 - 代收电费。 支付电费并收发票:借:其他应付款 - 代收电费,贷:预付账款 - 电费。 客户要求开发票时的账务处理(转售电) 确认收入:借:其他应付款 - 代收电费,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)/ 应交税费 - 应交增值税。 结转成本:借:主营业务成本,贷:预付账款 - 电费。
2024-12-17 19:42:17
你好 ;  你这个其他应收款 500是什么情况 ?    
2022-05-09 14:50:45
你好同学,你可以再2023年做一笔费用 :借:以前年度损益调整 -负数 贷:预付账款 -负数
2023-01-12 10:33:25
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