林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

上个月购买税控盘并报销了,计入管理费用。次月税控盘全额抵扣,计入管理费用的已经结转到本年利润里了。那次月抵扣时应该怎么做分录
答: 同学,你好,抵扣时,借:应交税费-应交增值税-(减免税额) 贷:管理费用
你好,我这个月缴纳了税控盘服务费280并抵扣了 做了分录如下:借:管理费用 280贷:现金 280借:应交税金 减免税额 280贷:管理费用280 这样我需要做结转本年利润分录吗? 借 本年利润 280贷 管理费用 280借 管理费用 280 贷 本年利润 280 需要这样结转还是不需要做结转分录?
答: 这个需要的,不过软件的话一般都是自动生成结转损益的凭证,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发现上月有管理费用多做了100元,是否可以本月直接做分录,借 管理费用-100 贷本年利润-100
答: 你要先冲减管理费用的,然后结转
航天软件购买时820元,我们上个月做的借:管理费用 贷:现金 但是没有抵扣税金,这个月才抵扣的。上个月都结转到本年利润里了,这个月才抵扣怎么做分录呢?
17年的帐已结转完毕,现在发现17年有管理费用600元没有结转,18年账套显示管理费用期初借方余额600元,本年利润贷方余额600元。老师我不返账的话,这项账务怎么做分录进行调整呢?
税控设备全额抵扣时,做会计分录: 借:“应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用,结转期间费用显示负数,本月利润表管理费用科目不等于本月科目余额表管理费用科目?改怎么调整?








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和谐的宝贝 追问
2020-03-19 19:13
小叶老师 解答
2020-03-19 19:15