送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-03-19 08:02

你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款

哈利璐 追问

2020-03-19 08:03

老师 次月收到发票怎么做分录?

答疑苏老师 解答

2020-03-19 08:12

你好 收到发票就冲掉计提的分录,然后按发票再做一遍。

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相关问题讨论
先做往来里面,收到发票再做费用
2020-03-18 16:47:53
你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2020-03-19 08:02:44
借;预付账款 贷;银行存款
2017-03-29 09:45:52
其中保行我给对方垫付款 这句话啥意思
2020-03-01 20:22:38
你好,你公司有预付款给供应商,借:预付账款20440,贷:银行存款,当你收到供应商的发票时,借:原材料,应交税费-增值税(进项税),贷:应付账款47560,预付账款20440
2018-01-11 12:56:35
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