送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-30 10:09

您好!你有没有付款呢。如果什么都还没搞,就不用做分录。有付款就做付款的分录

上传图片  
相关问题讨论
你好: 借:管理费用——车辆保险费6076.3 借:应交税费——应交车船税 480 贷:银行存款6556.3
2022-02-24 16:35:33
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2022-04-10 15:36:02
你好 什么原因负数 你应该分摊的时候借费用 贷长期待摊费用的吧
2022-11-04 21:57:39
你好,按2000作为你的收入处理。
2022-03-09 21:55:46
借固定资产 50000贷预付账款50000
2024-04-16 10:01:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...