1、税控服务280元,如果当月交费了也开了票,当月入“管理费用--办公费”,当月不抵扣,也不填申报附表四;等哪个月抵扣时,借:应交税费--应交增值税(进项税额)280;贷:管理费用--办公费280,抵扣这月再填附表四; 2、还是当月取得电子发票当月就必须填附表四; 3、请问这个280元是必须一年内抵扣吗?如果超过一年还能抵扣不?
清
于2020-03-16 10:59 发布 875次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好
请问收到发票的时候分录怎么写的
2021-04-15 13:01:33

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

你好!
年底汇总做分录冲销
借应交税费…应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15

同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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