我们租入房子然后装修这个情况如何做账金额很大 问
装修计入在建工程,完工后转入长期待摊费用-装修费,按3年摊销 答
网银转账勾选哪个?电汇还是其他? 问
你好网银回属于电汇这个 答
老师,我们有一笔业务已经付款,对方只开了一部分发 问
可以的,没问题的哈 答
发票项目名称,建筑服务-工程款和建筑服务-工程服 问
你好,第一个更合适一些 答
现金折扣付款方应支付200万,但现支付了100万,剩余 问
剩余款项的分录(按实际未付金额): 原来的完整分录(假设应付款是 2375000)应该是:借:应付账款 2375000贷:财务费用 35625银行存款 2339375 但现在只付了 100 万,说明没享受全部现金折扣(现金折扣是按 “实际付款额” 算的),所以要重新拆分: 先按实际付款 100 万算对应的现金折扣(假设折扣率是 1.5%,即 35625/2375000=1.5%): 实际享受的折扣 = 100 万 ×1.5%=15000 元 分录: 借:应付账款 2375000 贷:财务费用 15000 银行存款 1000000 应付账款 1360000 (剩余未付的部分,含未享受的折扣) 剩余未付的钱仍挂 “应付账款”,但要注意现金折扣只能按 “实际付款部分” 确认,不能提前全扣。 答

3月计提工资时科目选错了,选成库存现金相当于上月工资己经发了,这个月做凭证有没有什么影响呢?这月就不用发上用工资了对吗?还是要改上月凭证,有人在吗?
答: 你好!按规定应该是做红冲,在当月做正确的发放凭证。
您好,请问下我二月份计提工资的时候贷方科目写成 库存现金 了,我现在四月该如何更正?, 三月份我又做了发2月工资的分录 这样贷方库存现金做了俩次
答: 借管理费用贷应付职工薪酬 借管理费用负数贷现金负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,7月份计提工资时把会计科目应付职工薪酬写错后变成库存现金了,发放工资时凭证是正确的,没有检查就报税了,可以在这个月把那张凭证做负数凭证冲了,再做一张正确的凭证吗?7月发放工资那张凭证还需要冲掉从新写凭证吗?
答: 你好,你7月计提工资的完整分录是?









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