送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-03-15 13:53

一、付款时
借:应付账款
贷:银行存款
二、货已到,发票未到,需要暂估入库
借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款

那么认真 追问

2020-03-15 13:56

货收到又领用了呢?发票来了后又怎么做分录呢

江老师 解答

2020-03-15 13:58

一、领用时
借:生产成本——直接材料(或主营业务成本)
贷:原材料
二、发票来了,冲销前期的暂估入库分录,以及领用的分录,再按发票的金额进行做入库,结转正确的成本

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相关问题讨论
你好 红冲的分录就是对应的蓝字发票记账凭证 原方向进行红字冲减即可
2021-11-08 17:21:41
同学你好,没有发票还是需要做账到固定资产的,只是没有进项税抵扣 借固定资产 贷银行存款
2021-10-13 21:19:27
您好,按照发票中的内容做分录。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以计入管理费用-服务费科目
2020-06-15 10:32:39
你好,让丙给你出一个委托你单位收款的证明。
2020-06-09 11:12:24
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