老师,请问一下10月暂估的材料,单价和数量跟12月收到的发票不一样,然后10月的材料全部在10月按暂估的领用了入库结转了成本,10和12月账务上该怎么处理?
薰珃
于2020-03-15 12:13 发布 1012次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-03-15 12:16
十月份就按照你暂估的数量金额 做入库和成本
12月份票到 冲销你暂估的成本 和材料的入库 分录和正常10月份暂估的一样 只是金额用负数
然后12月按照发票做真实的入库 然后重新结转成本
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十月份就按照你暂估的数量金额 做入库和成本
12月份票到 冲销你暂估的成本 和材料的入库 分录和正常10月份暂估的一样 只是金额用负数
然后12月按照发票做真实的入库 然后重新结转成本
2020-03-15 12:16:09

这个分录是 借成本 贷库存?
2018-03-07 15:55:10

您好!是要结转成本。成本按暂估的做。是后面要调
2022-03-17 10:30:25

借原材料贷生产成本,借应付账款贷原材料
借生产成本贷库存商品,借库存商品借主营业务成本负数
2020-05-20 17:26:58

您公司采用什么发出存货计价方法
2018-04-11 10:55:29
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