- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
相关问题讨论

借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
2020-03-14 22:15:34

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-04-15 10:44:44

你好 直接做就行了 。 如果还没支付挂其他应付款
2020-05-29 14:15:57

补上,借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-04-03 13:54:32

你好 是计提工资还是社保 ?是多计提的话 冲计提分录就行了
2020-01-07 17:59:47
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