物业公司的临时工怎么定工资呢,平时就是修修补补, 问
您好,这个一般是按时的 答
用现金平了应收账款的账,会有税务上的风险吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般人需要变更法人,法人100%持股,账上有公司欠法 问
你好先转股再去变更法人的需要 答
老师好:我们单位2020年的时候预付的设备款 假 问
你好,也就是你们现在已经开始使用了。是的话,借固定资产,贷预付账款9万 我把之前的折旧补上,从你可以使用的次月开始。以前年度的 借利润分配,未分配利润 贷,累计折旧。 今年的借,制造费用、管理费用等。 贷,累计折旧 原值减残值)/12÷10 残值率0~5%,自己设置 不允许抵扣所得税 销售出去,借,银行存款5000, 贷,固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 借,固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 答
老师,你好,我们公司营业执照增加了有形动产租赁的 问
是的,收入计入主营业务收入,折旧计入主营业务成本 答

T3余额表应付账款的余额为什么资产负债表的余额不一样产负债表的余额不一样。余额表的应付账款期末余额在借方6000元,预付账款期末余额在借方186280.70元。利润表的应付账款是288517.30元
答: 那是把应付账款下面的借方余额的单位重分类到了预付账款
老师,12月科目余额表,预防账款期末借方余额110881.7元,贷方0。应付账款借方0贷方这43578。资产负债表预付账款期末余额不是预付账款借方余额1100881.7+应付账款借方0=1100881.7元,应付账款期末余额=应付账款贷方余额43578+预付账款贷方余额0=43578元吗?现在软件生成的资产负债表预付是147666.7元,应付是80363。这个是什么问题呀
答: 你好!资产负债表往来帐重分累不是只看一级科目余额,需要看末级科目的余额方向进行重分累
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
真账金马商贸营业期1月的资产负债表。总账显示应收账款借方余额1068859.35,预付账款借方余额-86051。应付账款贷方余额46592.92,预收账款期末余额0。为什么资产负债表预付账款期末余额是4404,应付账款期末余额是137047.92。4404这个数目是哪里来的?
答: 资产负债表里 预付=预付的借方+应付借方数 应付=应付的贷方+预付的贷方




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淡淡的铅笔 追问
2020-03-14 15:43
辜老师 解答
2020-03-14 15:44
淡淡的铅笔 追问
2020-03-14 15:54
辜老师 解答
2020-03-14 15:55
淡淡的铅笔 追问
2020-03-14 15:58
辜老师 解答
2020-03-14 15:59
淡淡的铅笔 追问
2020-03-14 16:05
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2020-03-14 16:06
淡淡的铅笔 追问
2020-03-14 16:55
辜老师 解答
2020-03-14 17:17