老师好 我们财务系统18年9月上的,,工资截止到2020年1月已发清,但是应付职工薪酬科目还有贷方余额(预提到2020,1月)请教下老师这个科目怎么平账,我们是内账不涉及税,谢谢
雨落
于2020-03-13 16:36 发布 636次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

多计提冲掉就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-03-13 16:37:58

这是不对的,这个借方是表示是支付了,贷方才是计提没有发
2020-04-02 12:55:27

科目余额表里 应付职工薪酬的贷方发生额
2025-05-14 15:28:33

是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50

是的,根据工资总额2%计提的了
2018-07-06 14:58:36
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