送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-07-10 10:07

那你计提时肯定数额不对了

笑笑 追问

2018-07-10 11:17

这是前期遗留下来的,应付职工薪酬科目目前借方有金额30多万,以前会计说是以前计提没有发放的,单实际工资已经发放了,这样的话怎么才能把这个科目给他调正常了呢?

佟老师 解答

2018-07-10 11:26

那你要一笔一笔对,看发放的是否有没计提的情况

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相关问题讨论
你好 是不是你们还有没有发放的工资或者支付的应付职工薪酬 导致有余额
2019-07-17 10:48:57
说明有计提的工资未发放
2019-05-30 08:54:16
这是不对的,这个借方是表示是支付了,贷方才是计提没有发
2020-04-02 12:55:27
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
可以,这个计提可以,
2020-07-08 16:57:31
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