请问:我单位收到一笔进项发票负数,要做进项税转出处理,这个分录怎么做? 借:管理费用 —20 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 10 应付账款 —30 对吗?
学学学想
于2020-03-12 08:09 发布 1688次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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