老师您好,以前确认的未开票收入,2月份开票了,账务上需要怎么做?谢谢
夏雪
于2020-03-11 16:08 发布 1068次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-03-11 16:09
你好,本期补开发票,因企业上期在未开票收入增值税申报表已经确认了,会计上计提和缴纳了增值税,这个月开上个月未开票收入部分,不需要任何会计处理。
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你好
借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000
借;坏账准备 2000,,贷;应收账款
2019-08-19 10:31:43

你好同学
你可以当成是本月的收入直接处理
2020-04-05 14:34:19

你好,学员,这个相当于出售存货,计入收入中
2022-02-22 17:35:10

你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34

1、企业收到专项拨款时,
借:银行存款
贷:专项应付款
2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目,
借:在建工程
贷:银行存款
应付职工薪酬
3、工程项目完工形成长期资产的部分,
借:专项应付款
贷:资本公积---资本溢价
4、对未形成长期资产需要核销的部份
借:专项应付款
贷:在建工程”等科目
5、拨款结余需要返还的,
借:专项应付款
贷:银行存款
2019-04-28 15:06:40
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夏雪 追问
2020-03-11 16:36
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2020-03-11 16:37