2017年开票40000并已做收入入账,对方只打款38000来,剩下2000元挂应收,至今已确定收不回来了,怎么账务处理啊?

萱萱琪琪
于2019-08-19 10:31 发布 1020次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-19 10:31
你好
借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000
借;坏账准备 2000,,贷;应收账款
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你好
借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000
借;坏账准备 2000,,贷;应收账款
2019-08-19 10:31:43
你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34
你好 你们是什么业务 你们应收5万 退2万 。不是你的应收收入吗?怎么还支付给客户3万了?
2019-12-18 14:53:11
你好,同学!对于已经出院和在院的,需要通过应收-医疗款或应收在院医疗款,核算。不是预收医疗款。
2019-01-16 17:28:38
借主营业务成本,贷银行存款做这个。
2021-10-20 09:38:03
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2019-08-19 10:32
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2019-08-19 10:37