林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

进口关税和进口增值税的凭证会计分录怎么做
答: 借;库存商品(完税价格+关税) 应交税费(进项税 额) 贷;银行存款等科目
某进出口贸易公司在8月24日从外地服装厂购进商品500台用于出口,每台1000元,共计500000元,增值税65000元,货已运到公司。结算凭证于次月15日收到并通过开户银行付款,共计565000元,增值税税率为13%。假设8月末暂估价为560000元,分别编制8月末、9月初的会计分录。
答: 1借库存商品-暂估560000 贷应付账款-暂估560000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我现在有票出口转内销,我之前做的凭证我上传图片,我现在这票涉及到出口转内销和免税,请问就这一单而言,我出口转内销或免税的会计分录怎么做?期待详解答复
答: 本年出口货物单证不齐,在本年视同内销征税。 冲减出口销售收入,增加内销销售收入。 借:主营业务收入——出口收入 贷:主营业务收入——内销收入 按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额。 借:主营业务成本 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)







粤公网安备 44030502000945号



暖暖老师 解答
2020-03-11 15:23
暖暖老师 解答
2020-03-11 15:24